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- Sélectionnez les onglets Commandes fournisseurs > Factures fournisseurs.
- Sélectionnez la facture d'avoir sur laquelle vous souhaitez renseigner le suivi.
- Dans l'onglet "Généralités" de cette facture, sélectionnez "Refusée" ou "Acceptée".

- Si vous avez sélectionné "Refusée", la facture passe en statut "Refusée".

- Si vous avez sélectionné "Acceptée", la facture passe en statut "À recevoir". Vous devrez alors traiter la facture normalement.



