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- Sélectionnez les onglets Commandes fournisseurs > Factures fournisseurs.
- Sélectionnez la facture en statut "Validée" ou "En litige" que vous souhaitez repasser en statut "À valider".
- Dans l'onglet "Généralités" de la facture, sélectionnez Retour en validation.


Votre facture est à nouveau disponible en statut "À valider".


